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TRD022 — Integracao Relato (Contas)

Fonte​

  • Form: source/TRD022/UTRD022.pas
  • DataModule: source/TRD022/UdmTRD022.pas

Perguntas Frequentes​


Perguntas Gerais​

P: Qual é a finalidade da tela TRD022? R: A tela TRD022 é responsável pelo processamento de contas a receber para envio ao serviço Relato. Permite gerar arquivos de remessa contendo informações de títulos e clientes, processar arquivos de retorno recebidos do Relato e realizar a conciliação de pagamentos. A tela também suporta o reenvio de remessas previamente enviadas.

P: Quais são as principais funcionalidades da tela? R: A tela possui três funcionalidades principais:

  • Gerar Arquivo - Exporta os dados de contas a receber no formato exigido pelo Relato
  • Processar Conciliação - Processa o arquivo de conciliação de pagamentos, preenchendo as datas de liquidação
  • Processar Retorno - Processa o arquivo de retorno do Relato, atualizando o status das contas (processada, rejeitada ou parcial)

P: Como gerar um arquivo de remessa para o Relato? R: Siga os passos:

  1. A Empresa já estará preenchida automaticamente
  2. Selecione as Filiais desejadas na grade (ou marque "Marcar Todas as Filiais")
  3. Informe a Data Inicial e a Data Final do período
  4. Selecione a Periodicidade (Diária ou Semanal)
  5. Selecione o Diretório onde o arquivo será salvo
  6. Clique no botão "Gerar Arquivo"

P: Como processar um arquivo de retorno do Relato? R: Na aba "Gerar Arquivo", clique no botão "Processar Retorno". O sistema solicitará a seleção do arquivo de retorno. Após selecionado, o retorno será processado e o resultado será exibido na aba "Retorno".

P: Como realizar o reenvio de uma remessa? R: Clique no botão "Consultar Remessas", selecione a remessa desejada na janela de consulta e confirme. O sistema carregará os dados da remessa selecionada para reenvio. Observe que o rótulo "[Remessa p/ Reenvio]" ficará visível na tela. Em seguida, clique em "Gerar Arquivo" para reenviar.

P: Quais são os atalhos de teclado disponíveis? R: Os atalhos disponíveis são:

  • F5 - Novo registro
  • F6 - Salvar
  • F4 - Cancelar registro
  • F12 - Sair da tela

Mensagens de Validação e Erros​

P: O sistema apresenta a mensagem "A Data deve ser Informada. Verifique!". Como resolver? R: Esta mensagem (W-0173) ocorre quando o campo Data Inicial ou Data Final não foi preenchido. Ambas as datas são obrigatórias para gerar o arquivo de remessa. Preencha os campos e tente novamente.

P: O sistema apresenta a mensagem "A data inicial não pode ser maior que a data final!". Como resolver? R: Esta mensagem (W-0231) ocorre ao validar o campo Data Inicial quando este é posterior à Data Final. Corrija as datas para que a Data Inicial seja igual ou anterior à Data Final.

P: O sistema apresenta a mensagem "A data final não pode ser menor que a data inicial!". Como resolver? R: Esta mensagem (W-0232) ocorre ao validar o campo Data Final quando este é anterior à Data Inicial. Corrija as datas para que a Data Final seja igual ou posterior à Data Inicial.

P: O sistema apresenta a mensagem "É obrigatório selecionar o Diretório.". Como resolver? R: Esta mensagem (W-0403) ocorre quando o diretório para salvar o arquivo não foi selecionado ou o diretório informado não existe. Clique no botão de seleção de diretório (ao lado do campo Diretório) e selecione uma pasta válida.

P: O sistema apresenta a mensagem "Operação Cancelada!". O que aconteceu? R: Esta mensagem (W-0202) indica que a operação foi cancelada pelo usuário, seja ao não selecionar um diretório ou ao cancelar a seleção de um arquivo.

P: O sistema apresenta a mensagem "Arquivo Conciliado com Sucesso!". O que significa? R: Esta mensagem (I-0441) confirma que o arquivo de conciliação foi processado com sucesso. O arquivo conciliado será salvo com o sufixo "_CONCILIADO" no mesmo diretório do arquivo original.

P: O sistema apresenta a mensagem "Arquivo de Conciliação não identificado. Verifique!". O que fazer? R: Esta mensagem (W-0442) indica que o arquivo selecionado para conciliação não é válido ou não possui o formato esperado. Verifique se o arquivo selecionado é realmente um arquivo de conciliação do Relato (deve conter a identificação "CONCILIA" no cabeçalho).

P: O sistema apresenta a mensagem "Arquivo de Retorno Inválido. Verifique!". O que fazer? R: Esta mensagem (W-0443) indica que o arquivo selecionado para processamento de retorno não é válido. Verifique se o arquivo é realmente um arquivo de retorno do Relato e se não está corrompido.

P: O sistema apresenta a mensagem "Não será possível Gerar Arquivo para Remessa em Processamento.". O que significa? R: Esta mensagem (W-0444) indica que a remessa selecionada para reenvio ainda está em status de processamento ("A" - Aguardando). É necessário processar o arquivo de retorno referente a essa remessa antes de tentar reenviá-la.

P: O sistema apresenta a mensagem "Exportação Concluída com Sucesso!". O que significa? R: Esta mensagem (I-0393) confirma que o arquivo de remessa foi gerado com sucesso no diretório selecionado. O arquivo será salvo com o nome "RELATO_[número da remessa].TXT".

P: O sistema apresentou um erro ao abrir a tela referente a parâmetros de faturamento. O que fazer? R: Este erro (E-0000) indica que os Parâmetros de Faturamento não estão cadastrados para a empresa atual. Acesse a tela MFA001 - Parâmetros de Faturamento e realize o cadastro dos parâmetros para a empresa desejada.

Tabelas de Escrita (INSERT/UPDATE/DELETE)​

TabelaOperacoes
CONTASUPDATE
EMPRESADELETE, INSERT, UPDATE
LOTERELATOINSERT, UPDATE

Tabelas de Leitura (SELECT)​

TabelaOperacoes
CHEQUESELECT
CONTASHISTORICOSELECT
DESTINOREPARCELAMENTOSELECT
MOVTOCAIXASELECT
MOVTOPROCESSOSELECT
ORIGEMREPARCELAMENTOSELECT
PARMFATURSELECT
PESSOASELECT
PROCESSOSELECT
TIPOCONTASELECT

Procedures Chamadas​

Procedure
SOMENTE_NUMEROS

Dependencias Aferentes (quem alimenta esta tela)​

Telas que escrevem em tabelas lidas por esta tela.

TelaTítuloTabelas em Comum
MFC019Reparcelamento de ContasCONTAS, CONTASHISTORICO, DESTINOREPARCELAMENTO, EMPRESA, ORIGEMREPARCELAMENTO, PESSOA
CFC001Contas / Cheques / AdiantamentosCONTASHISTORICO, MOVTOCAIXA, MOVTOPROCESSO, PESSOA, TIPOCONTA
MFC009Alteração de DuplicatasCHEQUE, CONTAS, CONTASHISTORICO, PESSOA, TIPOCONTA
MNF033Faturamento AgrupadoCONTAS, CONTASHISTORICO, DESTINOREPARCELAMENTO, MOVTOCAIXA, ORIGEMREPARCELAMENTO
MFC004Pagamento / Recebimento de ContasCONTAS, MOVTOCAIXA, PESSOA, TIPOCONTA
MFC007Estorno de Pagamento / Recebimento de ContasCONTAS, MOVTOCAIXA, PESSOA, TIPOCONTA
MFC010MFC010CONTAS, PESSOA, PROCESSO, TIPOCONTA
MFC011Gerenciamento de BoletosCONTAS, PESSOA, PROCESSO, TIPOCONTA
MFC015Desconto de Duplicatas / ChequesCONTAS, PESSOA, PROCESSO, TIPOCONTA
MFC023Duplicata / Adiantamento por ObraCONTAS, CONTASHISTORICO, DESTINOREPARCELAMENTO, ORIGEMREPARCELAMENTO
MFC026Gerenciamento Salário FuncionárioCONTAS, EMPRESA, PESSOA, TIPOCONTA
MRC020Confirmação de Ordem de Carregamento RecapadoraCONTAS, EMPRESA, MOVTOCAIXA, PESSOA
CFC008Controle de CobrançaCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
CNF001Consulta de Notas FiscaisCONTAS, EMPRESA, PESSOA
CNF012Consulta de CTRCCONTAS, EMPRESA, PESSOA
CPD008CPD008CONTAS, EMPRESA, PESSOA
MFC005Cancelamento de Duplicata / AdiantamentoCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC012Agrupamento de ContasCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC013Impressão de ChequesCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC021MFC021CONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC022Transferencia de Cheques Entre EmpresasCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC025Gerenciamento de ChequesCHEQUE, CONTAS, PESSOA
MFC030MFC030CONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MFC033Gerenciamento Boleto Rápido JunsoftCONTAS, PESSOA, TIPOCONTA
MNF001Recebimento de Notas Fiscais de CompraEMPRESA, MOVTOCAIXA, PESSOA
MNF011Alteração de ComissõesCONTAS, EMPRESA, PESSOA
MNF023Gerenciamento de Contas de ContratosCONTAS, EMPRESA, PESSOA
MNF029MNF029CONTAS, EMPRESA, PESSOA
MPD011Confirmação Ordem CarregamentoCONTAS, EMPRESA, PESSOA
MPD013Fechamento Ordem CarregamentoCONTAS, EMPRESA, PESSOA
+513 telas

Dependencias Eferentes (quem consome dados desta tela)​

Telas que leem tabelas escritas por esta tela.

TelaTítuloTabelas em Comum
CFC001Contas / Cheques / AdiantamentosCONTAS, EMPRESA
CFC004Histórico do Cliente/FornecedorCONTAS, EMPRESA
CFC006Consulta Fatura (Agrupamento de Notas)CONTAS, EMPRESA
CFC008Controle de CobrançaCONTAS, EMPRESA
CFC009Consulta/Cancelamento de ReparcelamentoCONTAS, EMPRESA
CFC011Saldo Pendente do Cliente/FornecedorCONTAS, EMPRESA
CFC012CFC012CONTAS, EMPRESA
CFC013Exportação de Arquivo PEFINCONTAS, EMPRESA
CNF001Consulta de Notas FiscaisCONTAS, EMPRESA
CNF002Troca de MercadoriasCONTAS, EMPRESA
CNF004Conferência de Notas FiscaisCONTAS, EMPRESA
CNF008Demonstrativo de Margens sobre VendasCONTAS, EMPRESA
CNF009Programação/Fechamento de ComissõesCONTAS, EMPRESA
CNF012Consulta de CTRCCONTAS, EMPRESA
CPD001Consulta de PedidosCONTAS, EMPRESA
CPD002Consulta de Orçamentos / Ordem de ServiçoCONTAS, EMPRESA
CPD008CPD008CONTAS, EMPRESA
FNC003Parâmetros de BoletoCONTAS, EMPRESA
FNC007FNC007CONTAS, EMPRESA
JunsoftAPIBoletosJunsoftAPIBoletosCONTAS, EMPRESA
JunsoftIntegracaoJunsoftIntegracaoCONTAS, EMPRESA
LBL000LBL000CONTAS, EMPRESA
LCH020LCH020CONTAS, EMPRESA
LCX004LCX004CONTAS, EMPRESA
LCX014LCX014CONTAS, EMPRESA
LCX015LCX015CONTAS, EMPRESA
LCX016LCX016CONTAS, EMPRESA
LCX020LCX020CONTAS, EMPRESA
LCX023LCX023CONTAS, EMPRESA
LCX025LCX025CONTAS, EMPRESA
+1181 telas